中國共產黨內蒙古自治區赤峰市委員會政法委員會2018年度決算公開報告
來源:赤峰市人民政府辦公室     發布時間:2019-07-31 23:34    

目錄


  第一部分 部門基本情況
  一、部門職能
  二、機構設置及單位構成情況
  第二部分 2018年度部門決算情況說明
  一、關于2018年度預算執行情況分析
  二、關于2018年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬┕賾謔罩榭鱟芴逅得?br/> ?。ǘ┕賾?018年度收入決算情況說明
 ?。ㄈ┕賾?018年度支出決算情況說明
 ?。ㄋ模┕賾?018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

 ?。ㄎ澹┕賾?018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。┕賾?018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 ?。ㄆ擼┕賾?018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬┗卦誦芯閻С鑾榭?br/> ?。ǘ┱曬褐С鑾榭?br/> ?。ㄈ┕兇什加們榭?br/> ?。ㄋ模┰に慵ㄐЧ芾砉ぷ骺骨榭?br/>  第三部分 名詞解釋
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第五部分 部門決算公開表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金財政撥款支出決算表
  八、部門決算相關信息統計表
  第一部分 部門基本情況
  一、部門職能
  中共赤峰市委員會政法委員會是市委領導和管理政法工作的職能部門,擔負著維護社會穩定、社會治安綜合治理、執法監督、隊伍建設等重要任務,與赤峰市社會治安綜合治理委員會辦公室、赤峰市委維護社會穩定領導小組辦公室合署辦公。
  二、機構設置及單位構成情況
 ?。ㄒ唬┎棵胖霸?br/>  1、根據黨的路線方針政策和黨委的部署,研究制定貫徹落實的具體措施,統一政法各部門的思想和行動。
  2、組織、指導維護社會穩定工作,掌握和分析社會穩定情況,協調處理群體性事件。
  3、檢查政法部門公正廉潔執法的情況,結合實際,研究制定促進公正廉潔執法的具體辦法。
  4、大力支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法相互制約的同時密切配合,督促大案要案的查處工作。
  5、組織、協調社會治安綜合治理工作,落實平安建設措施,推進社會治理法治化,營造安定的社會環境。
  6、組織構建大調解工作體系,排查化解矛盾隱患,指導、協調、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作。
  7、研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部。
  8、組織、推動政法部門開展黨風廉政建設,協助紀檢部門查處違紀違法行為。
  9、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩定的輿情信息,指導、協調政法綜治維穩宣傳和輿論引導工作。
  10、及時向黨委反映政法工作的重大情況,辦理黨委和上級黨委政法委交辦的其他事項。
 ?。ǘ┗股柚眉暗ノ還鉤?br/>  市委政法委內設辦公室、政治部、執法督查室、宣傳科、綜治辦綜合科、綜治辦一科、綜治辦二科、綜治辦三科、綜治辦四科、維穩辦綜合信息科、維穩辦基層指導科等11個科室。下轄赤峰市法學會秘書處1個參照公務員管理事業單位。
  市委政法委人員編制40名,其中行政編制31名,法學會事業參公編制5名,工勤編制4名。現有占編人員33名,其中占行政編制24名,占事業參公編制5名,占工勤編制4名,另有離退休12名。
  第二部分 2018年度部門決算情況說明
  一、關于2018年度預算執行情況分析
  本年總收入合計1234.83萬元,年初預算1231.83萬元,其他收入3萬元,總支出1234.83萬元,年末結轉和結余458.52萬元。本年收入增加主要原因為本年市委防范辦經費劃入我委統一管理,人員經費增加了政法工作津貼,同時本年發生其他收入為市委防范辦工作獎勵經費3萬元。
  二、關于2018年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬┕賾謔罩榭鱟芴逅得?br/>  本部門2018年度收入總計1,234.83萬元,其中:本年收入合計1,234.83萬元,無事業基金彌補收支差額,無年初結轉和結余;支出總計1,234.83萬元,其中:無結余分配,年末結轉和結余458.52萬元。與2017年度相比,收入總計增加111.03萬元,增長9.9%;支出總計增加111.03萬元,增長9.9%。主要原因:一是市委防范辦經費劃入我委統一管理;二是各項經費增加。
 ?。ǘ┕賾?018年度收入決算情況說明
  本部門2018年度收入合計1,234.83萬元,其中:財政撥款收入1,231.83萬元,占99.8%;其他收入3萬元,占0.2%。
  (三)關于2018年度支出決算情況說明
  本部門2018年度支出合計776.31萬元,其中:基本支出508.39萬元,占65.5%;項目支出267.92萬元,占34.5%。
 ?。ㄋ模┕賾?018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2018年度財政撥款收入總計1,231.83萬元,其中:無年初結轉和結余;支出總計1,231.83萬元,其中:年末結轉和結余455.52萬元。與2017年度相比,收入增加420.92萬元,增長51.9%;支出增加420.92萬元,增長51.9%。主要原因:年末結轉結余增加。
 ?。ㄎ澹┕賾?018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計776.31萬元,其中:基本支出508.39萬元,占65.5%;項目支出267.92萬元,占34.5%。
 ?。┕賾?018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出508.4萬元,其中:人員經費498.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其它工資福利支出、離休費、退休費,住房公積金、采曖補貼,較上年增加100.49萬元,主要原因是:市委防范辦人員經費劃入我委統一管理,人員經費增加 ;公用經費9.65萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、郵電費、會議費、公務接待費、勞務費,較上年減少26.91萬元,主要原因是:其它交通費的減少。
 ?。ㄆ擼┕賾?018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為5.79萬元,支出決算為3.04萬元,完成預算的52.5%,其中:無因公出國(境)費支出決算;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.26萬元,完成預算的45.2%;公務接待費支出決算為0.79萬元,完成預算的100.6%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:公務用車厲行節約。
  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出3.04萬元,無因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行維護費支出2.26萬元,占74.3%;公務接待費支出0.79萬元,占26%。具體情況如下:
  無因公出國(境)費支出。
  公務用車購置及運行維護費支出2.26萬元。其中:無公務用車購置支出。公務用車運行維護費支出2.26萬元,用于公務用車日常運行維護費,車均運維費0.38萬元,較上年減少0.55萬元,主要原因是厲行節約,用車減少。財政撥款開支的公務用車保有量為6輛。
  公務接待費支出0.79萬元。其中:國內公務接待費0.79萬元,接待20批次,共接待66人次。主要用于公務接待費用。
  三、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬┗卦誦芯閻С鑾榭?br/>  本部門2018年度機關運行經費支出9.65萬元,比2017年減少26.91萬元,降低73.6%。主要原因是:機關其它交通費用的減少。
 ?。ǘ┱曬褐С鑾榭?br/>  本部門2018年度無財政性資金政府采購支出總額。比2017年減少312.89萬元,降低100%,主要原因是:2018年視聯網子項目未開工;無政府采購工程支出,無政府采購服務支出,比2017年減少12.37萬元,降低100%,主要原因是:此業務量減少。
 ?。ㄈ┕兇什加們榭?br/>  截至2018年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,應急保障用車6輛,主要用于:應急保障;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),主要用于:視頻會議室設備,比2017年減少2臺(套),主要原因是車輛劃撥平臺帳目已做處理。
 ?。ㄋ模┰に慵ㄐЧ芾砉ぷ骺骨榭?br/>  無。
  第三部分 名詞解釋
 ?。ㄒ唬┎普釷杖耄褐副灸甓卻穎炯恫普棵湃〉玫牟普?,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
 ?。ǘ┦亂凳杖耄褐甘亂檔ノ豢棺ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃〉玫氖杖?;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
 ?。ㄈ┚杖耄褐甘亂檔ノ輝謐ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃飪狗嵌懶⒑慫憔疃〉玫氖杖?。
 ?。ㄋ模┢淥杖耄褐傅ノ蝗〉玫某安普釷杖搿?、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
 ?。ㄎ澹┯檬亂禱鵜植故罩Р疃睿褐甘亂檔ノ輝詰蹦甑摹安普釷杖搿?、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
 ?。┠瓿踅嶙徒嵊啵褐傅ノ簧夏杲嶙灸曄褂玫幕局С黿嶙?、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
 ?。ㄆ擼┙嵊嚳峙洌褐傅ノ壞蹦杲嵊嗟姆峙淝榭?。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
 ?。ò耍┠昴┙嶙徒嵊啵褐傅ノ喚嶙履甑幕局С黿嶙?、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
 ?。ň牛┗局С觶褐肝U匣拐T俗?、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
 ?。ㄊ┫钅恐С觶褐岡諢局С鮒馕瓿商囟ㄐ姓撾窈褪亂搗⒄鼓勘晁⑸鬧С?。
 ?。ㄊ唬┚С觶褐甘亂檔ノ輝謐ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃飪狗嵌懶⒑慫憔疃⑸鬧С?。
 ?。ㄊ叭本眩褐贛貌普畎才諾囊蜆齬ň常┓?、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 ?。ㄊ┗卦誦芯眩何U閑姓ノ唬ê握展裨狽ü芾淼氖亂檔ノ唬┰誦杏糜詮郝蚧蹺錆頭竦鵲母饗罟鎂?,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 ?。ㄊ模┕ぷ矢@С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從車ノ豢У腦謚爸骯ず捅嘀仆獬て諂贛萌嗽鋇母骼嗬投ǔ?,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
 ?。ㄊ澹┥唐泛頭裰С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從車ノ還郝蟶唐泛頭竦鬧С觶ú話ㄓ糜詮褐霉潭ㄗ什鬧С?、戰略性和應急儲備支出)。
 ?。ㄊ┒愿鋈撕圖彝サ牟怪ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從秤糜詼愿鋈撕圖彝サ牟怪С?。
 ?。ㄊ擼┳時拘災С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從撤歉骷斗⒄褂敫母鋝棵偶邪才諾撓糜詮褐霉潭ㄗ什?、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:湯海暄    聯系電話:0476-8820068

  第五部分 部門決算公開表


收入支出決算總表




部門決算公開01表
部門名稱:中國共產黨內蒙古自治區赤峰市委員會政法委員會
金額單位:萬元
收入支出
項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
欄次
1欄次
2
一、財政撥款收入11,231.83一、一般公共服務支出28644.94
    其中:政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出290.00
二、上級補助收入30.00三、國防支出300.00
三、事業收入40.00四、公共安全支出316.44
四、經營收入50.00五、教育支出320.00
五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出330.00
六、其他收入73.00七、文化體育與傳媒支出340.00

8
八、社會保障和就業支出3567.64

9
九、醫療衛生與計劃生育支出3621.82

10
十、節能環保支出370.00

11
十一、城鄉社區支出380.00

12
十二、農林水支出390.00

13
十三、交通運輸支出400.00

14
十四、資源勘探信息等支出410.00

15
十五、商業服務業等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地區支出440.00

18
十八、國土海洋氣象等支出450.00

19
十九、住房保障支出4635.47

20
二十、糧油物資儲備支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、債務還本支出490.00

23
二十三、債務付息支出500.00
本年收入合計241,234.83本年支出合計51776.31
    用事業基金彌補收支差額250.00    結余分配520.00
    年初結轉和結余260.00    年末結轉和結余53458.52
總計271,234.83總計541,234.83
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉和結余情況。


收入決算表









部門決算公開02表
部門名稱:中國共產黨內蒙古自治區赤峰市委員會政法委員會



金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計1,234.831,231.830.000.000.000.003.00
201一般公共服務支出1,088.471,085.470.000.000.000.003.00
20136其他共產黨事務支出1,088.471,085.470.000.000.000.003.00
2013601  行政運行383.47383.470.000.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事務702.00702.000.000.000.000.000.00
2013699  其他共產黨事務支出3.000.000.000.000.000.003.00
204公共安全支出6.446.440.000.000.000.000.00
20402公安6.446.440.000.000.000.000.00
2040210  防范和處理邪教犯罪6.446.440.000.000.000.000.00
208社會保障和就業支出67.6467.640.000.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休66.9366.930.000.000.000.000.00
2080501  歸口管理的行政單位離退休38.0038.000.000.000.000.000.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出28.9328.930.000.000.000.000.00
20899其他社會保障和就業支出0.710.710.000.000.000.000.00
2089901  其他社會保障和就業支出0.710.710.000.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出21.8221.820.000.000.000.000.00
21011行政事業單位醫療21.8221.820.000.000.000.000.00
2101101  行政單位醫療21.8221.820.000.000.000.000.00
213農林水支出15.0015.000.000.000.000.000.00
21305扶貧15.0015.000.000.000.000.000.00
2130599  其他扶貧支出15.0015.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出35.4735.470.000.000.000.000.00
22102住房改革支出35.4735.470.000.000.000.000.00
2210201  住房公積金35.4735.470.000.000.000.000.00
注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。因金額單位轉換,存在進位尾差,部分科目合計行與明細行合計不一致。          


支出決算表








部門決算公開03表
部門名稱:中國共產黨內蒙古自治區赤峰市委員會政法委員會


金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計776.31508.39267.920.000.000.00
201一般公共服務支出644.95383.47261.480.000.000.00
20136其他共產黨事務支出644.95383.47261.480.000.000.00
2013601  行政運行383.47383.470.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事務261.480.00261.480.000.000.00
204公共安全支出6.440.006.440.000.000.00
20402公安6.440.006.440.000.000.00
2040210  防范和處理邪教犯罪6.440.006.440.000.000.00
208社會保障和就業支出67.6467.640.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休66.9366.930.000.000.000.00
2080501  歸口管理的行政單位離退休38.0038.000.000.000.000.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出28.9328.930.000.000.000.00
20899其他社會保障和就業支出0.710.710.000.000.000.00
2089901  其他社會保障和就業支出0.710.710.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出21.8221.820.000.000.000.00
21011行政事業單位醫療21.8221.820.000.000.000.00
2101101  行政單位醫療21.8221.820.000.000.000.00
221住房保障支出35.4735.470.000.000.000.00
22102住房改革支出35.4735.470.000.000.000.00
2210201  住房公積金35.4735.470.000.000.000.00
注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。因金額單位轉換,存在進位尾差,部分科目合計行與明細行合計不一致。          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

財政撥款收入支出決算總表






部門決算公開04表
部門名稱:中國共產黨內蒙古自治區赤峰市委員會政法委員會

金額單位:萬元
收入支出
項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄次
1欄次
234
一、一般公共預算財政撥款11,231.83一、一般公共服務支出29644.94644.940.00
二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出300.000.000.00

3
三、國防支出310.000.000.00

4
四、公共安全支出326.446.440.00

5
五、教育支出330.000.000.00

6
六、科學技術支出340.000.000.00

7
七、文化體育與傳媒支出350.000.000.00

8
八、社會保障和就業支出3667.6467.640.00

9
九、醫療衛生與計劃生育支出3721.8221.820.00

10
十、節能環保支出380.000.000.00

11
十一、城鄉社區支出390.000.000.00

12
十二、農林水支出400.000.000.00

13
十三、交通運輸支出410.000.000.00

14
十四、資源勘探信息等支出420.000.000.00

15
十五、商業服務業等支出430.000.000.00

16
十六、金融支出440.000.000.00

17
十七、援助其他地區支出450.000.000.00

18
十八、國土海洋氣象等支出460.000.000.00

19
十九、住房保障支出4735.4735.470.00

20
二十、糧油物資儲備支出480.000.000.00

21
二十一、其他支出490.000.000.00

22
二十二、債務還本支出500.000.000.00

23
二十三、債務付息支出510.000.000.00
本年收入合計241,231.83本年支出合計52776.31776.310.00
年初財政撥款結轉和結余250.00年末財政撥款結轉和結余53455.52455.520.00
一、一般公共預算財政撥款260.00
54


二、政府性基金預算財政撥款270.00
55


總計281,231.83總計561,231.831,231.830.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉和結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表





部門決算公開05表
部門名稱:中國共產黨內蒙古自治區赤峰市委員會政法委員會金額單位:萬元
項目本年支出
支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
欄次123
合計776.31508.39267.92
201一般公共服務支出644.95383.47261.48
20136其他共產黨事務支出644.95383.47261.48
2013601  行政運行383.47383.470.00
2013602  一般行政管理事務261.480.00261.48
204公共安全支出6.440.006.44
20402公安6.440.006.44
2040210  防范和處理邪教犯罪6.440.006.44
208社會保障和就業支出67.6467.640.00
20805行政事業單位離退休66.9366.930.00
2080501  歸口管理的行政單位離退休38.0038.000.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出28.9328.930.00
20899其他社會保障和就業支出0.710.710.00
2089901  其他社會保障和就業支出0.710.710.00
210醫療衛生與計劃生育支出21.8221.820.00
21011行政事業單位醫療21.8221.820.00
2101101  行政單位醫療21.8221.820.00
221住房保障支出35.4735.470.00
22102住房改革支出35.4735.470.00
2210201  住房公積金35.4735.470.00
注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。因金額單位轉換,存在進位尾差,部分科目合計行與明細行合計不一致。

                        

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表







部門決算公開06表
部門名稱:中國共產黨內蒙古自治區赤峰市委員會政法委員會


金額單位:萬元
人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱支出經濟分類科目編碼科目名稱支出經濟分類科目編碼科目名稱支出
301工資福利支出461.65302商品和服務支出9.65310資本性支出0.00
30101基本工資141.2630201辦公費7.4931001房屋建筑物購建0.00
30102津貼補貼208.3630202印刷費0.0031002辦公設備購置0.00
30103獎金12.1630203咨詢費0.0931003專用設備購置0.00
30106伙食補助費0.0030204手續費0.0131005基礎設施建設0.00
30107績效工資0.0030205水費0.0031006大型修繕0.00
30108機關事業單位基本養老保險費28.9330206電費0.0031007信息網絡及軟件購置更新0.00
30109職業年金繳費0.0030207郵電費1.0031008物資儲備0.00
30110職工基本醫療保險繳費21.6730208取暖費0.0031009土地補償0.00
30111公務員醫療補助繳費0.0030209物業管理費0.0031010安置補助0.00
30112其他社會保障繳費1.8430211差旅費0.0031011地上附著物和青苗補償0.00
30113住房公積金35.4730212因公出國(境)費用0.0031012拆遷補償0.00
30114醫療費0.0030213維修(護)費0.0031013公務用車購置0.00
30199其他工資福利支出11.9630214租賃費0.0031019其他交通工具購置0.00
303對個人和家庭的補助37.1030215會議費0.2131021文物和陳列品購置0.00
30301離休費11.3730216培訓費0.0031022無形資產購置0.00
30302退休費25.4630217公務接待費0.7931099其他資本性支出0.00
30303退職(役)費0.0030218專用材料費0.00312對企業補助0.00
30304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0031201資本金注入0.00
30305生活補助0.0030225專用燃料費0.0031203政府投資基金股權投資0.00
30306救濟費0.0030226勞務費0.0731204費用補貼0.00
30307醫療費補助0.0030227委托業務費0.0031205利息補貼0.00
30308助學金0.0030228工會經費0.0031299其他對企業補助0.00
30309獎勵金0.0030229福利費0.00399其他支出0.00
30310個人農業生產補貼0.0030231公務用車運行維護費0.0039906贈與0.00
30399其他對個人和家庭的補助支出0.2730239其他交通費用0.0039907國家賠償費用支出0.00



30240稅金及附加費用0.0039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.00



30299其他商品和服務支出0.0039999其他支出0.00



307債務利息及費用支出0.00





30701國內債務付息0.00





30702國外債務付息0.00





30703國內債務發行費用0.00





30704國外債務發行費用0.00


人員經費合計498.75公用經費合計9.65

                                                                   

政府性基金預算財政撥款支出決算表





部門決算公開07表
部門名稱:中國共產黨內蒙古自治區赤峰市委員會政法委員會金額單位:萬元
項目本年支出
支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
欄次123
合計







注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。因金額單位轉換,存在進位尾差,部分科目合計行與明細行合計不一致。


部門決算相關信息統計表




部門決算公開08表
部門名稱:中國共產黨內蒙古自治區赤峰市委員會政法委員會
金額單位:萬元
項  行次統計數項  行次統計數
欄 
1欄 
2
一、財政撥款“三公”經費支出1二、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出229.65
(一)支出合計23.04(一)行政單位239.65
  1.因公出國(境)費30.00(二)參照公務員法管理事業單位240.00
  2.公務用車購置及運行維護費42.26
25
    (1)公務用車購置費50.00三、財政性資金政府采購支出260.00
    (2)公務用車運行維護費62.26(一)貨物270.00
  3.公務接待費70.79(二)工程280.00
    (1)國內接待費80.79(三)服務290.00
         其中:外事接待費90.00
30
    (2)國(境)外接待費100.00四、國有資產占用情況31
(二)相關統計數11(一)車輛數合計(輛)326
  1.因公出國(境)團組數(個)120  1.副部(?。┘都耙隕狹斕加貿?/span>330
  2.因公出國(境)人次數(人)130  2.主要領導干部用車340
  3.公務用車購置數(輛)140  3.機要通信用車350
  4.公務用車保有量(輛)156  4.應急保障用車366
  5.國內公務接待批次(個)1620  5.執法執勤用車370
    其中:外事接待批次(人)170  6.特種專業技術用車380
  6.國內公務接待人次(人)1866  7.離退休干部用車390
    其中:外事接待人次(人)190  8.其他用車400
  7.國(境)外公務接待批次(個)200(二)單價50萬元(含)以上的通用設備(臺,套…)412
  8.國(境)外公務接待人次(人)210(三)單價100萬元(含)以上的專用設備(臺,套…)420